Актуализация на IFIN
Чудите се каква програма за доставка на електронна отчетност през Интернет да изберете?
Възможно ли е да изпращате доклади по електронен път безплатно?
Използване на електронен цифров подпис: въпроси и отговори
ИЗТЕГЛЕТЕ ПОСЛЕДНИТЕ ВЕРСИИ
Сега в IFIN можете да изберете кои данъчни фактури / изчисления за корекция (HH / RC) да бъдат включени в отчета, както и да видите дали са били включени в отчета преди.
Отчетът се генерира автоматично за всички регистрирани HH / RK за отчетния месец. Ако е необходимо, можете да добавите или изключите HH / RK за даден период - просто променете датата на включване в отчета.
Цялата информация за избрания ДДС / РК и сумите, които ще бъдат включени в отчета, е достъпна за вас до генерирането на отчета.
За да може данъчната декларация за ДДС да бъде създадена правилно и всички необходими ДДС / RK да стигнат до нея, не забравяйте да прочетете инструкциите по-долу.
HH / RK статистика и създаване на ДДС декларация в IFIN
Можете да създадете декларация по ДДС по следните начини:
- Чрез задължителни отчети в iFinZvit
- Чрез секцията SuperZvit - Справки
- В секция Данъчни фактури (НН) – „Преглед на статистика по сума“ – „Създаване на ДДС декларация“
Когато генерирате декларация за ДДС по тези методи, трябва да отидете в секцията PV - „Преглед на статистиката по сума“ и да проверите всички необходими ДДС / RK, включени в декларацията. Ако не, маркирайте всички необходими HH / RK, като вземете предвид текста по-долу. След това можете да изпратите отчета по обичайния начин, така че да бъде правилно оформен.
Ще се отвори прозорецът "Статистика по параметри". По подразбиране се показват ваканции по ДДС за предходния месец (ДДС декларацията се подава ежемесечно в рамките на 20 дни след отчетния месец).
В "Дата на включване в справката по ДДС" има дата за тези ДДС/РК, включени в справката (т.е. за почивните дни ПВ/ЖК - това е датата на създаване, но се включват само регистрираните, а за входящите ДДС/РК - това е датата на регистрация).
Изходящи данъчни фактури, издадени, но нерегистрирани (не са изпратени до URNT или изпратени, но не са приети), и които трябва да бъдат включени в отчета за ДДС,трябва да бъдат включени чрез поставяне на датите отляво на фактурите. Може да се зададе произволна дата, основното е тя да съответства на месеца, за който се подава декларацията и за който се издават.
Можете да премахнете датата на включване в отчета за ДДС, ако не знаем в какъв период ще включим входа HH / RK, като поставим курсора върху датата и я изтрием, тогава полето ще съдържа информацията „Промяна на дата“.
За изходящи SCs процедурата за включване е същата като за изходящи NN. Тоест изходящите RC до нула и плюс се включват към датата на създаване, но ако са регистрирани; ако не са регистрирани, но са издадени, трябва да бъдат включени. Но РК за минус, нерегистрирани от купувача, не се включват в декларацията по ДДС за отчетния месец. Ако са издадени в един месец и са регистрирани в друг, без да са нарушени сроковете за регистрация, те се включват в отчета по месеца, в който са регистрирани. При регистриране в друг месец с нарушение на срока, те ще бъдат включени вече в следващия месец В раздел „Любими“ (по-долу, под списъка с PN) се изчисляват сумите за избрания брой NN според филтрите, които са избрани отгоре.
Ако е необходимо да се преработи HH, който ще бъде включене в ДДС декларацията, трябва да използвате филтъра "Дата на вписване в справката по ДДС", като зададете необходимия период.
Но по-долу в разделите става ясно, че в избраното домакинство броят на документите е по-малък от тези, които ще бъдат включени в отчета. Това означава, че все още има някои NN, които са прехвърлени от предходния период, тоест датата на създаване в тях се различава от тази на екрана. Променете филтъра "Дата на създаване".
Ако сте избрали и включите всички необходими ДДС / РК, щракнете върху бутона „Създаване на декларация по ДДС“.
Отваря се декларацията по ДДС, след като се запази, се появяват основните приложения - Приложение 5 и Приложение 1 (ако RK са регистрирани през отчетния месец).
В Декларацията, близо до попълнения ред, вляво, са посочени приложения, които трябва да бъдат включени в отчета (всички останали, с изключение на доп. 5 и доп. 1), трябва да ги създадете и да ги попълните, като кликнете върху бутона "Създаване на заявление".
Изберете приложение от списъка
След проверка изпращаме доклад до регулаторния орган.
">