Готов бизнес план за производство на нишесте
Представяме на вашето внимание проект "Производство на нишесте".
Бизнес планът се разработва въз основа на действителните данни на действащото предприятие.
В създаването на проекта са участвали висококвалифицирани служители с опит в бранша.
Бизнес планът отговаря на международните и български стандарти (UNIDO, TACIS, EBRD, Министерство на икономическото развитие и търговията на Руската федерация, Министерство на финансите, Министерство на строителството, Министерство на земеделието) и ще представи адекватно вашия проект в български и международни банки, както и държавни агенции на всички нива.
Ако е необходимо, специалистите на нашата компания ще направят корекции във финансовите изчисления и описателната част на проекта в кратки срокове, за да гарантират, че бизнес планът отговаря напълно на вашите параметри.
Проектът се предоставя във формат на работни файлове, в които можете да правите промени сами или от квалифицирани служители: финансов модел (базиран на Excel) и Word (Powerpoint) файл.
Основни параметри на проекта:
Количествени показатели: Производствен обем - 4000 тона годишно
Обем на инвестицията:
- в долари 3 230 809
- в евро 2 451 950
- в рубли 101 741 786
Срок на изплащане на проекта, години: 4.2
Общи настройки на документа
- Брой страници - 66
- Брой графики - 26 бр
- Брой маси - 18 бр
1.1 Цели и задачи на проекта
Инициатор на проекта: Дружество с ограничена отговорност "ХХХХ" (ООД "ХХХХ").
Целта на проекта: създаване на предприятие за производство на нишесте и нишестени продукти с капацитет от 4 хиляди тона годишно, с перспектива за развитие на предприятието, заемане и укрепване на водещата му позиция на вътрешния пазар.
Да се организира цех за производство на нишесте инишестени продукти в размер на 4000 тона годишно, закупуване на оборудване, модернизация на съществуващата инфраструктура, LLC "XXXX" има достатъчно финансови и организационни възможности.
АгроТех ООД има установени контакти и предварителни договори за доставка на нишесте и продукти от нишесте. Към днешна дата са сключени договори с компании като XXXX, XXXX, XXXX, XXXX и други предприятия от хранително-вкусовата и целулозно-хартиената промишленост. Така продуктите на компанията имат гарантиран пазар.
Бизнес планът „Организиране на цех за производство на нишесте“ беше разгледан на ниво правителство на Република XXXX, участва в конкурса за инвестиционни проекти и стана негов победител, въз основа на резултатите от конкурса LLC XXXX получи освобождаване от данък върху имуществото за период от 5 години.
За постигане на поставените цели е необходимо да се решат следните задачи:
- финансиране на капиталови разходи;
- финансиране на други разходи;
- придобиване на недвижими имоти.
1.2 Проектно финансиране
Необходимост от финансови средства и структура на финансиране
Нуждата от финансови средства за проекта е 101 741,8 хиляди рубли.
Предвижда се този проект да бъде финансиран от:
- за своя сметка;
- чрез заемни средства.
Размерът на собствените средства ще възлиза на 41 741,8 хиляди рубли (41%).
Необходимостта от допълнителни средства е 60 000,0 хиляди рубли.
Условия за привличане на заемни средства
Условия за изплащане на заемни средства
Погасяване на лихва по кредит
През целия период на проекта се начислява и изплаща лихва върху използванотосъоръжения.
Начислената лихва за изтеклия период се изплаща в началото на следващия период.
Размерът на начислената лихва за периода на ползване на заема ще достигне 36 117,7 хиляди рубли.
1.3 Анализ на структурата на разходите по проекта (разпределение на приходите)
Най-лесният начин за анализ на основните потоци от разходи и техния дял в общите разходи е да се анализира разпределението на общите приходи за периода на проекта (7 години). Структурата на разпределението на приходите по основните групи разходи и печалба в низходящ ред ще изглежда така:
- променливи разходи - 43,20%;
- печалба - 19,89 %;
- данъци - 14,84 %;
- инвестиции - 10.14%;
- постоянни разходи - 5,11 %;
- лихва - 3,95 %.
Фигура 1. Структура на разпределението на приходите от продажби към разходите и печалбите
1.4 Индикатори на проекта
Икономическата ефективност на проекта беше потвърдена чрез изчисляване на традиционните финансови показатели, използвани в анализа на проекта.
Изчислителният хоризонт на проекта е 84 месеца (7 години). Инвестиционният период на проекта (до стартирането на проекта) е 7 месеца (0,6 години). Работният период на проекта (от момента на стартиране) е 77 месеца (6,5 години).
Таблица 1. Финансови и инвестиционни показатели на проекта
1 | Изчислителен хоризонт на проекта, години | 7.0 |
2 | Изчислителен хоризонт на проекта, месеци | 84 |
3 | Размерът на капитала, инвестиран в проекта (LDC), рубли | 101 741 786 |
4 | Приходи за периода на проекта (SP), рубли | 887 177 976 |
5 | Нетна средна оп. доход на тримесечие (NAOR), рубли | 1004265 |
6 | Средно салдо в брой средства на тримесечие (ADB), рубли | 32 220 581 |
7 | Нетна печалба за периода на проекта, рубли | 218 497 091 |
8 | Нетни приходи (парично салдо (NV)), рубли | 181 684 178 |
9 | Средна доходност за периода на проекта | 24,6% |
10 | Сконтов процент (DR), % | 11,0% |
единадесет | Нетна настояща стойност (NPV), рубли | 72 473 247 |
12 | Средна норма на възвръщаемост на инвестицията (ARR) | 30,7% |
13 | Възвръщаемост на инвестирания капитал (ROI) | 214,8% |
14 | Индекс на рентабилност (PI) | 1,79 |
15 | Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR) | 29,3% |
16 | Променено вътр. норма на възвръщаемост (MIRR) | 102,2% |
17 | Период на изплащане на проекта като цяло (PBP), месеци | 50 |
18 | Срок на изплащане на проекта като цяло (PBP), години | 4.2 |
19 | Сконтиран период на изплащане за проекта като цяло (DPBP), месеци | 59 |
20 | Дисконтиран период на изплащане на проекта като цяло (DPBP), години | 4.9 |
21 | Срок на изплащане на проекта от момента на стартиране, месеци | 43 |
22 | Периодът на изплащане на проекта от моментастартиране, години | 3.6 |
23 | Сконтиран период на изплащане на проекта от момента на стартиране, месеци | 52 |
24 | Сконтиран период на изплащане на проекта от момента на стартиране, години | 4.3 |
1 СПИСЪК НА ФИГУРИ И ТАБЛИЦИ
1.1 Списък на таблиците
Таблица 1. Анализ на структурата на разходите (във връзка с приходите) Таблица 2. Финансови и инвестиционни показатели на проекта Таблица 3. Инвестиционен бюджет Таблица 4. Очакван инвестиционен дял Таблица 5. Календар и финансов план Таблица 6. Щатна таблица със заплати Таблица 7. График за набиране на персонал Таблица 8. Производствен план 1 година) Таблица 9 План за продажби и преки разходи (за 1 година) Таблица 10. Фиксирани разходи Таблица 11. Променливи разходи Таблица 12. Данъци Таблица 13. Анализ на структурата на разходите (във връзка с приходите) Таблица 14. Разпределение на данъчните плащания по бюджетни нива Таблица 15. Графика за получаване и погасяване на заем Таблица 16. Финансови и инвестиционни показатели на проекта Таблица 17. Влиянието на промените в отделните параметри върху показателите за изпълнение на проекта Таблица 18. Анализ на чувствителността на проекта
1.2 Списък на фигурите
Заявка за закупуване на бизнес план "Производство на нишесте"
Напишете ни заявка и скоро специалист ще се свърже с вас